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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

AGUA PRETA - PE

Empenho nº 2024NE0000108

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000108
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Água Preta
Unidade Orçamentária: 20300 - SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE FINANCAS PUBLICA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO DE ALTERACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA E CONFIRMACAO DO SALDO REMANESCENTE PARA FAZER FRENTE A DESPESA DO EXERCICIO DE 2024 DO CONTRATO LICITATORIO Nº 015 2023, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMALIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO E DISPONIBILIDADE DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA P
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 04.882.433/0001-79
Nome/Razão Social: TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: APOIO AS ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 60.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 60.000,00

Total Liquidado: R$ 48.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000004 01/04/2024 R$ 12.000,00
Liquidação 0000003 01/04/2024 R$ 12.000,00
Liquidação 0000002 01/03/2024 R$ 12.000,00
Liquidação 0000001 30/01/2024 R$ 12.000,00

Total Pago: R$ 24.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 13/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 12.000,00
Pagamento 05/02/2024 001 002445 000000030146 R$ 12.000,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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