topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

AGUA PRETA - PE

Empenho nº 2024NE0000069

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000069
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Água Preta
Unidade Orçamentária: 20300 - SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE FINANCAS PUBLICA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS PARA O EXERCICIO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 00.000.000/2627-14
Nome/Razão Social: BANCO DO BRASIL S A
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: APOIO AS ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 50.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 50.000,00

Total Liquidado: R$ 17.149,83

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000007 29/03/2024 R$ 889,80
Liquidação 0000006 29/03/2024 R$ 540,00
Liquidação 0000005 29/03/2024 R$ 492,00
Liquidação 0000004 29/02/2024 R$ 1.502,20
Liquidação 0000003 29/02/2024 R$ 696,00
Liquidação 0000002 01/03/2024 R$ 5.533,26
Liquidação 0000001 30/01/2024 R$ 7.496,57

Total Pago: R$ 17.149,83

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 29/03/2024 001 002445 000000017184 R$ 889,80
Pagamento 29/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 540,00
Pagamento 29/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 492,00
Pagamento 29/03/2024 001 002445 000000017184 R$ 1.502,20
Pagamento 29/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 696,00
Pagamento 27/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 5.533,26
Pagamento 30/01/2024 001 002445 000000030146 R$ 7.496,57
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.