topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

AGUA PRETA - PE

Empenho nº 2024NE0000342

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000342
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Água Preta
Unidade Orçamentária: 20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO LICITATORIO Nº 022 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, LINK DEDICADO, VIA FIBRA OTICA, COM INSTALACAO, CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO INCLUSOS, SUPORTE E VISITAS DE TECNICAS, VELOCIDADE MINIMA E 320 MPBS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA AGUA PRETAPE.
Data Empenho: 22/03/2024
CPF/CNPJ do Credor: 07.272.788/0001-34
Nome/Razão Social: PAULO A. BISPO DA SILVA INFORMATICA ME
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: APOIO AS ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO DO P
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 22.400,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 22/03/2024 R$ 22.400,00

Total Liquidado: R$ 2.240,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000001 23/04/2024 R$ 2.240,00

Total Pago: R$ 0,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Ainda não há informações de pagamento para este empenho
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.